2022年君山区司法局部门预算公开说明
索引号 | 43060018112/2022-1943105 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-01-24 11:25 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年君山区司法局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)贯彻执行中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章,编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
(二)承担全面依法治区重大问题的政策研究;协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议;负责有关重大决策部署督查工作。
(三)承担区政府法律顾问工作;对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明;负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审查;指导和监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作;承办区政府为行政复议机关和政府为被申请人的行政复议案件,承担区政府行政复议办公室日常工作;代理区政府的行政应诉事项,办理区政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件;负责区政府法制信息工作。
(四)指导全区规范性文件管理有关工作; 承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作;承办区政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作;报送备案区政府规范性文件;组织开展区政府规范性文件清理工作;受理有关规范性文件审查申请。
(五)承担统筹推进法治政府建设工作;指导、监督区政府各部门依法行政工作;负责综合协调行政执法,推进行政执法体制改革有关工作,严格规范公正文明执法;承办全区行政执法人员执法资格考试,负责行政执法证件监管工作;负责对全区行政机关依法行政知识培训进行业务指导;负责全区政府法制工作人员的业务培训。
(六)承担统筹规划全区法治社会建设工作;负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作;参与社会治安综合治理工作;指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作;推进基层司法所建设。
(七)指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员安置帮教工作;指导、支持和协助全区社区戒毒社区康复工作。
(八)拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域公共法律服务资源;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
(九)负责全区司法行政系统财务计划以及服装、警车管理工作;指导和监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;负责全区司法行政系统信息化建设工作。
(十)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;指导、监督本系统党的建设和队伍建设。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
我局设5个内设机构:办公室、文件管理与监督股、行政复议和应诉股、社区矫正股、普法和促进法治股和1个所属事业:君山区公共法律服务中心,下辖五个司法所。
我局共有编制26个,其中行政编制19个,事业编制7个。2022年现有在编在岗人员21人,其中行政编制人员18人,事业人员3人。另有临聘人员2人, 离退休2人。
二、部门预算单位构成
君山区君山区司法局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算502.77万元,其中:一般公共预算拨款502.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加120.92万元,主要是行政复议体制改革设备配备增加58.1万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算502.77万元,其中;一般公共服务 0 万元,公共安全支出432.16万元,社会和就业支出36.43万元,卫生健康支出13.9万元,住房保障支出20.28万元。支出较去年增加120.92万元,主要是主要是行政复议体制改革设备配备增加58.1万元。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算502.77万元,其中:公共安全支出 432.16 万元,占85.96%;社会和就业支出36.43万元,占7.25%,卫生健康支出13.9万元,占2.76%住房保障支出20.28万元,占4.03%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数360.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
人员经费291.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费69.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加32.32万元,上升9.8 %,上升的主要原因为工资和福利支出增加。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算142.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出74万元,主要用于司法局日常工作等方面;法治君山专项经费支出10 万元,主要用于君山区法治专项等方面; 行政复议体制改革设备配备支出58.1万元;项目支出较上年增加88.6万元,增加62.35%的主要原因是2022年增加了行政复议体制改革设备配备支出和业务工作经费的增长。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费69.44万元,比上年预算增加6.7万元,上升9.65 %,上升的主要原因为2021年财政较上年略增加了公用经费的预算。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费 6 万元,公务用车购置及运行费 5万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费5 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年下降2.98万元,主要原因是例行节约。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0 万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 502.77 万元,其中,基本支出360.67万元,项目支出 142.1 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表(见附件)