2022年君山区总工会部门预算公开说明

编稿时间: 2022-01-25 16:33 来源: 君山区财政局 浏览量:1次  字体:

  2022年君山区总工会部门(单位)预算

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行区委、市总工会的工作部署,指导全区工会工作。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任,切实承担维护职工合法权益的基本职责,组织开展工会各项工作。

  3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订;参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;维护女职工的特殊权益。

  4、协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作;组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

  5、会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和区先进生产(工作)者的推荐、评选工作;负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

  6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定,并进行指导、协调。

  7、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳市君山区总工会单位内设机构包括:

  1、我单位为群众部门,公有编制4个,其中行政编制4个。2019年现有在编在岗人员6人,其中行政编制5人,事业编制1人,社会化工会工作者6人,退休8人。

  2、机构设置:岳阳市君山区总工会共3个内设机构,分别为办公室、法律保障部(加挂君山区困难职工帮扶中心)、女工部。

  二、部门预算单位构成

  本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 155.78  万元,其中,一般公共预算拨款 155.78  万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加12.84万元,主要是劳模疗休养专项补助增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算155.78万元,其中,一般公共服务 108.57  万元,社会保障和就业支出  38.11 万元,卫生健康支出 3.94  万元,住房保障支出 5.16  万元。支出较去年增加  12.84 万元,主要是劳模疗休养专项支出增加。

  说明:“2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差异。’

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门支出预算155.78万元,其中,一般公共服务 108.57  万元,占69.69%;社会保障和就业支出  38.11 万元,占24.46%;卫生健康支出 3.94  万元,占2.53%;住房保障支出 5.16  万元,占3.32%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 116.78  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

  人员经费 103.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费 13.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  基本支出较上年增加7.4 万元,上升6.34%,上升的主要原因为人员经费增加。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 39 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中(按照项目的名称进行说明): 困难职工帮扶救助支出   9万元,主要用于困难职工帮扶等方面;社会化工会工作者经费   支出8万元,主要用于社会化工会工作者的工资福利方面;乡镇(街道)工业园工会工作经费12万元,主要用于各乡镇、工业园工会工作方面;区劳模管理经费10万元主要用于全区劳模管理、劳模疗休养方面。项目支出较上年增加  5.44 万元,增加的主要原因是2022年劳模疗休养项目增加。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费13.13万元,比上年预算增加1.08万元,上升 8.23%,主要是增加增加了一名工作人员导致公用经费增加。

  (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.49万元,下降100%,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 155.78  万元,其中,基本支出 116.78  万元,项目支出 39  万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2022年部门预算表(见附件)

  附件:岳阳市君山区总工会部门(单位)2022年部门预算表.xlsx