区发展改革和工业信息化局2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
发改和工信局作为政府的组成部门,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。
2、机构设置
发改和工信局设9个职能股(室)办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。我局共有在职在编人员30人,退休人员29人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2018年部门预算编报范围只有岳阳市君山发展改革和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数569.32万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加154万元,主要是因为基本支出中的人员工资、社会保障缴费等增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数569.32万元,其中,基本支出409.32万元,项目支出160万元。支出较去年增加154万元,主要是因为基本支出中的人员工资、社会保障缴费等增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入569.32万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为409.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为160万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:农业普查30万元;经济普查30万元;企业联手帮扶20万元;推进新型工业化及考核20万元;城乡住户和劳动力调查18万元;企业改制20万元;节能监察10万元;公车改革5万元;全面小康考核工作7万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款569.32万元,比2017年预算增加 154万元,增长37%。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为62.12万元,其中,公务接待费50.22万元,公务用车购置及运行费11.9万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费11.9万元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年维持不变。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年5月10日
附件点击下载:2018年发改和工信局预算公开表.XLS