区发展改革和工业信息化局2017年部门决算情况公开
一、主要职能
发改和工信局作为政府的组成部门,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。发改和工信局设9个职能股(室)办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,岳阳市君山区发展改革和工业信息化局决算包括局机关本级决算,没有纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入936.46万元。比上年增加8.75%。总支出942.90万元,比上年增加9.5%。
(二)收入决算情况:2017年收入936.46万元,其中:一般公共预算拨款收入936.46万元,比上年增加22.24%。增加原因是本年度项目增多。
(三)支出决算情况:2017年支出942.9万元,其中:一般公共服务支出625.50万元,比上年增加26.78%,科学技术支出73.1万元,比上年增加66.88%。.资源勘探信息等支出81.9万元,比上年减少61.7%,。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入936.46万元,比上年增加8.75%,一般公共预算财政拨款收入936.46万元。财政拨款总支出942.9万元,比上年增加9.5%,一般公共预算财政拨款支出942.9万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入936.46万元。比上年增加8.75%。一般公共预算拨款支出942.9万元,比上年增加9.5%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入936.46万元,其中:用于基本支出的收入574.95万元,用于项目支出的收入367.95万元。增(减)原因。
(三)2017年一般公共预算拨款支出942.9万元。基本支出:268.52万元,其中:工资福利支出296.01万元,商品和福利支出266.55万元,对个人和家庭补助支出3.24万元。项目支出:367.95万元。与2016年增加31.15万元。增加原因是项目增加。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为62.12万元,决算数为26.29万元.其中:公务用车购置及运行费预算数为11.09万元,决算数为2.24万元(公务用车运行费预算数为11.09万元,决算数为2.24万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为50.22万元,决算数为24.05万元,公务接待375批3000人次。
2017年“三公”经费决算比2016年减少13.44万元,发改和工信局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算:发改和工信局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年区发展改革和工业信息化局运行经费财政拨款决算268.83万元。与2016年增48.44万元。增加原因是项目增加。
(二)政府采购情况
2017年发改和工信局无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
无公车和大型设备:发改和工信局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
九:相关的名称解释。
如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件点击下载:2017年发改工信局决算公开表.XLS