区发改和工信局2015年度部门决算情况公开
一、部门职能
发改和工信局作为政府的组成部门,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。
二、单位构成
发改和工信局设9个职能股(室)办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。
三、2015年度部门决算表(公开表格附后)
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
四、决算执行情况分析
岳阳市君山区发改和工信局决算的基本情况(含下设2家单位决算数)
(一)发改局决算情况说明
1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计1263.55万元,其中:财政拨款收入1263.55万元。本年度支出总计 1263.55万元,其中:一般公共服务支出1053.55万元、社会保障和就业支出50.00万元、节能环保支出90.00万元、其他支出70.00万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)本年度基本支出352.27万元,系保障单位日常公用支出和人员支出,包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中:人员经费支出174.92万元,公用经费支出177.35万元;
(2)本年度项目支出841.28万元,其中:一般公共服务支出701.28万元、社会保障和就业支出50.00万元、节能环保支出90.00万元。
3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计18.55万元,比公开的部门预算数减少33.29万元,主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,并制定了财务管理制度、公务接待制度等,严格控制三公经费的支出。具体项目为:公务接待费支出10.54万元,比预算减少29.96万元,公务接待共128批880人次。公务用车运行维护费支出为8.01万元,比预算减少3.33万元。
(二)工信局决算情况说明
1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计248.57万元,其中:财政拨款收入248.57万元。年初结转和结余6.43万元。本年度支出总计248.57万元,其中:一般公共服务支出2.40、科学技术支出51.56、其他支出194.61。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)本年度基本支出248.57万元,系保障单位日常公用支出和人员支出,包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中:人员经费支出 172.13万元,公用经费支出76.43万元;
3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计12.34万元,比公开的部门预算数减少3.05万元,主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,并制定了财务管理制度、公务接待制度等,严格控制三公经费的支出。具体项目为:公务接待费支出4.8万元,比预算减少4.92万元,公务接待共96批178人次。公务用车运行维护费支出为7.5万元,比预算增加1.83万元。
点击下载附件:发改决算公开表