2022年中共岳阳市区委办公室部门预算公开说明(汇总)
2022年中共岳阳市区委办公室部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
区委办是区委的办事机构,是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责:
1、负责区委日常文书的处理;围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研;参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿;负责区委文件的起草、校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理;负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作部署的贯彻落实和督促检查;负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实;负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作;负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责全区重大会议活动的统筹协调工作;承担区委领导同志的联络服务工作。
2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作;负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
3、负责全区党政系统密码通信和密码管理;负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理;负责全区电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。
4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。
5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作;负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部暑和要求;负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。
6、负责区委财经委员会的日常工作;负责围绕全区经济社会发展的重大问题,组织开展调查研究,分析研判全区经济社会发展形势;负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况;负责拟订财经工作相关文件和工作规划。
7、负责区委外事工作委员会的日常工作;贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规,统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待;办理区内公职人员因公出(入)境手续,负责出国(境)人员外事纪律教育,掌握出访团组(人员)在外工作活动情况。
8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规;组织指导管理协调全区对台工作,检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况;做好对台宣传教育工作。
9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调,全区档案工作的监督和指导,全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
10、负责区委办公室系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委交办的其他工作。
(二)机构设置
机构改革后,区委办公室共设置内设机构、单位14个,全部纳入2021年部门部门预算编制范围。其中内设机构13个,分别是秘书室、总值班室、法规室(加挂区委法规室牌子)、综调信息室、督查室(对外称区委督查室)、机要密码室保密室、改革指导协调室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣传教育和业务指导室、政工行财室。正科级财政全额拨款单位1个,为君山区委政策研究中心。区委办现有人数61人,其中:在职30人,离退休31人。
区委办现有人数60人,其中:在职29人,离退休31人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、岳阳市君山区区委办公室本级
2、区委政研中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算786.26万元,其中,一般公共预算拨款786.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增长6.31万元,增长0.81%,增长的主要原因是人员工资福利变动。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算786.26万元,其中:社会保障和就业支出151.73万元,卫生健康支出19.02万元,一般公共服务支出589.89万元,住房保障支出25.62万元。收入较上年增长6.31万元,增长0.81%,增长的主要原因是人员工资福利变动。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算786.26万元,其中:社会保障和就业支出151.73万元,占19.3%;卫生健康支出19.02万元,占2.42%;一般公共服务支出589.89万元,占75.02%;住房保障支出25.62万元,占3.26 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数552.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
人员经费474.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费77.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加18.31万元,增长3.43%,增长的主要原因是主要原因是人员工资福利的变动。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算234.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费137万元,机要保密工作经费34.2万元,全面建成小康社会考核全面深化改革经费63万元,项目支出较上年增长12万元,增长的主要原因是全面建成小康社会考核全面深化改革经费区委办实事办理、“守护好一江碧水,建设好精致君山”项目费用增加。
(三)五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费311.77万元,比上年预算增加23.25万元,较上年增长8.06%,主要原因是我单位增加了工作经费支出预算。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少29.5万元,下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开4次会议,人数250人内容为区经济工作会议、区党代会等;培训费预算3.86万元,拟开展5次培训,人数210人;内容为学习两会精神,拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为786.26万元,其中,基本支出552.06万元,项目支出234.2万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表(见附件)