区委宣传部2017年部门决算情况公开

编稿时间: 2018-08-13 16:11 来源: 区委宣传部 浏览量:1次  字体:

 

一、主要职能

区委宣传部主要负责全区宣传思想工作。

 

(1)制订全区宣传思想工作规划和措施,协调宣传系统各单位之间的关系。

 

(2)负责指导全区理论学习、理论宣传工作。

 

(3)负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作。

 

(4)负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产;

 

(5)负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动;配合组织部做好党员教育工作;

 

(6)负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。

 

(7)负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针,。

 

(8)负责指导,协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理,引导本区网络舆论;

(9)承办区委交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市君山区委宣传部决算包括部机关本级决算(根据区财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。

 

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入447.85万元。比上年增加5%。总支出447.85万元,比上年增加5%。

 

(二)收入决算情况:2017年收入447.85万元,其中:一般公共预算拨款收入447.85万元,比上年增加3%。增(减)原因:工资增长。

 

(三)支出决算情况:2017年支出447.85万元,其中:一般公共服务支出333.35万元. 比上年增加3%.教育支出41.5万元,比上年增加4.2%。文化体育与传媒支出61万元,比上年增加3.7%。城乡社区支出:12万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入447.85万元,比上年增加3%,一般公共预算财政拨款收入447.85万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出447.85万元,比上年增加3%,一般公共预算财政拨款支出447.85万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

 

五、一般公共预算拨款概况

 

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入447.85万元。比上年增加3%。一般公共预算拨款支出447.85万元,比上年增加3%。

 

(二)2017年一般公共预算拨款收入0万元,其中:用于基本支出的收入0万元,用于项目支出的收入0万元。增(减)原因。

 

(三)2017年一般公共预算拨款支出0万元。基本支出: 0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和福利支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出: 0万元。与2016年增(减)0万元。增(减)原因。

 

六、“三公”经费决算情况

 

2017年“三公”经费预算数为20.17万元,决算数为20.17万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3.97万元,决算数为3.97万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为16.2万元,决算数为16.2万元,公务接待308批2025人次。

公务接待费持平:2017年“三公”经费决算与2016年持平。区委宣传部按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

 

七、政府性基金决算

 

1、没有政府性基金决算:区委宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

 

八、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关(事业)运行经费

2017年区委宣传部机关(事业)运行经费财政拨款决算332.18万元。与2016年增5.6万元。增加原因是物价上涨。

 

(二)政府采购情况

2017年区委宣传部政府采购总额0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

 

1、无公车和大型设备:区委宣传部无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九:相关的名称解释。

如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件点击下载:2017年度部门决算公开表(模板).xls