君山区信访局2019年部门预算情况公开说明
君山区信访局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区信访局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区信访局2019年度部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
(一)负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
(二)承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项,向镇(街道)场、区直部门和市驻区单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。
(三)办理区本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。
(四)综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为区委、区政府提供信访信息。
(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到区到市赴省进京上访。
(六)开展信访工作宣传和调研,指导全区信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。
(七)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访工作机构办公自动化建设。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)、机构设置
(一)办公室;
(二)接访办信室;
(三)政策法规室;
(四)协调督查室;
(五)网络信访室。
二、部门预算单位构成
本单位纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区信访局本级,无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空, 没有重大项目,所以30表为空.。
(一)收入预算,2019年年初预算数145.31万元,其中,一般公共预算拨款145.31万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加37.42万元,主要是:增加2名工作人员,工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。
(二)支出预算,2019年年初预算数145.31万元,其中,工资福利支出92. 4万元,一般商品和服务支出13.71万元,对个人和家庭补助3.2万元,项目支出36万元。支出较去年增加37.42万元,主要是:增加2名工作人员,工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入145.31万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为109.31万元,其中,工资福利支出92.4万元,一般商品和服务支出13.71万元,对个人和家庭补助3.2万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,基本支出增加37.42万元,主要是:增加2名工作人员,工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。
(二)项目支出:2019年年初预算数为36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:全国“两会”期间信访维稳支出9万元,信访救济支出3万元,复查复核3万元,群众工作3万元,联席会议经费6万元,信访维稳4万元,领导接访2万元,办案费2万元,信访事项受理办理2万元,省长信箱办理2万元,项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.31万元,比2018年预算增加37.42万元,增长34.68%。如:增加2名工作人员。
(二)“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为4万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)政府采购情况
2019年区信访局无政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
目标1、认真接待群众向区委、区政府及其领导反映的情况,提出意见、建议或者投诉请求的来信来访;
目标2、及时办理省、市、区重点信访件和领导批示的信访积案,深入开展信访积案清零专项行动,按期办结率达到100%;
目标3、所有信访事项实行“网下办理、网上流转”,上级转送件按时按质办结;
目标4、强化领导包案,扎实开展重点领域突出信访问题治理专项行动。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据,为空表)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表无数据,为空表)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表无数据,为空表)